•  

Our Top Course
Pengembangan Media Foto
( 16 Sections)
 
Komunikasi Pembelajaran
( 16 Sections)
 

Course Audit Internal

Program Studi S1 Akuntansi UNESA

 
Card image

Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah Audit Internal merupakan mata kuliah inti pilihan. Materi yang dibahas dalam Audit Internal, meliputi Fungsi Audit Internal, Audit Internal Berbasis Risiko, Kerangka Acuan Praktisi Professional, Manajemen Risiko Perusahaan, Proses Bisnis dan Risiko Bisnis, Risiko Teknologi Informasi dan Risko Fraud, Data Analitika, Dokumentasi Audit, Penugasan Asurans dan Konsulting, dan Maturitas Audit Internal.

CPMK

  • Mampu menunjukkan nilai-nilai etika akademik dalam melaksanakan tugasnya;
  • Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
  • Mampu menganalisis laporan keuangan dan melakukan auditing sesuai dengan Kode Etik Profesi dan Standar Audit.

Aktifitas Pembelajaran

  • Pertemuan 1
    Menganalisis konsep teoritis terkait Audit Internal Berbasis Risiko (AIBR), dan menjelaskan penerapan peran auditor internal dalam pencapaian tujuan organisasi (Sub-CPMK1)
    • Date  29 Agustus 2025

  • Pertemuan 2
    Menganalisis konsep teoritis terkait Audit Internal Berbasis Risiko (AIBR), dan menjelaskan penerapan peran auditor internal dalam pencapaian tujuan organisasi (Sub-CPMK1)
    • Date  5 September 2025

  • Pertemuan 3
    Dan menjelaskan Kerangka Acuan Praktisi Profesional baik Standar dan Kode Etik Internal Auditor
    • Date  12 September 2025

  • Pertemuan 4
    Dan menjelaskan Kerangka Acuan Praktisi Profesional baik Standar dan Kode Etik Internal Auditor
    • Date  19 September 2025

  • Pertemuan 5
    Menganalisis keterkaitan antara Tata Kelola Perusahaan, Proses Bisnis, Risiko Bisnis dengan Manajemen Risiko Perusahaan
    • Date  26 September 2025

  • Pertemuan 6
    Menganalisis keterkaitan antara Tata Kelola Perusahaan, Proses Bisnis, Risiko Bisnis dengan Manajemen Risiko Perusahaan
    • Date  3 Oktober 2025

  • Pertemuan 7
    Menganalisis perbedaan kelima komponen utama pengendalian internal berdasarkan COSO dan menyusun Piagam Audit Internal (Sub-CPMK4)
    • Date  10 Oktober 2025

  • Pertemuan 8
    UJIAN TENGAH SEMESTER
    • Date  24 Oktober 2025

  • Pertemuan 9
    Menganalisis Risiko Teknologi Informasi dan Risiko Fraud dengan menggunakan metode Analitika Data (Data Analytics). (Sub-CPMK5)
    • Date  31 Oktober 2025

  • Pertemuan 10
    Secara praktis proses perencanaan dan pelaksanaan komunikasi tertulis selama proses penugasan asurans dan consulting (Sub-CPMK6)
    • Date  7 November 2025

  • Pertemuan 11
    Secara praktis proses perencanaan dan pelaksanaan komunikasi tertulis selama proses penugasan asurans dan consulting (Sub-CPMK6)
    • Date  14 November 2025

  • Pertemuan 12
    Bukti Audit ke dalam Kertas Kerja Audit (Sub-CPMK7)
    • Date  21 November 2025

  • Pertemuan 13
    Bukti Audit ke dalam Kertas Kerja Audit (Sub-CPMK7)
    • Date  28 November 2025

  • Pertemuan 14
    Menganalisis kasus Fraud dan Korupsi pada sektor publik (Sub-CPMK8)
    • Date  5 Desember 2025

  • Pertemuan 15
    Model Maturitas Audit Internal
    • Date  12 Desember 2025

  • Pertemuan 16
    UJIAN AKHIR SEMESTER
    • Date  19 Desember 2025

Dosen

FRIZKANA MEILIA
FRIZKANA MEILIA
  • 215,475 Reviews4.8 Rating

MADE DUDY SATYAWAN
MADE DUDY SATYAWAN
  • 215,475 Reviews4.8 Rating

Video Images
Preview this course
 
 
  • Program StudiS1 Akuntansi
  • Semester5
  • Lectures2
Difficult Things About Education.
$75$10